EMPENHO: 15060009 - DATA: 15/06/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 15060009

Data: 15/06/2026

Valor: R$ 3.099,74

Fornecedor: SUPER SAVANA LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
23/06/2026 2026 3.099,74

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/06/2026 30060022 2026 3.099,74

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