EMPENHO: 09020002 - DATA: 09/02/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 09020002

Data: 09/02/2026

Valor: R$ 18.556,00

Fornecedor: LULUCYTA TUR - AGENCIA DE VIAGNE E TURISMO LTDA

Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO


Informações do orçamento

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unid. orçamentária: 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Proj. atividade: 2.110 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS TRECHO FORTALEZABRASILIAFORTALEZA, COM HOSPEDAGENS PARA 06 PASSAGEIROS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
11/02/2026 2026 18.556,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
11/02/2026 2026 18.556,00

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